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**Objetivo del puesto**:Evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de control interno, de forma independiente y objetiva, brindando información oportuna al Directorio, sobre el gobierno corporativo, los procesos de gestión de riesgos, seguridad de la información, cumplimiento de las políticas internas y el marco legal y regulatorio aplicable, que permitan asegurar razonablemente el logro de los objetivos de la compañía.
**Requisitos**:- Título universitario a nível de licenciatura en Auditoría y Contaduría Publica- De preferencia contar con maestría**Experiência requerida****Conocimientos requeridos**- Auditoría de procesos basada en riesgos- Amplios conocimientos contables y financieros, NIIF- Matrices de riesgos y de control interno- Leyes mercantiles, tributarias, laborales, entre otras.
- Análisis financiero- Metodologías para el desarrollo de auditorías- Aplicación de normas y procedimientos de Auditoría- Prestaciones de Ley- Horario de 9 am a 6 pm de lunes a viernes,...